問(wèn)題已解決

老師你好 我公司賬戶(hù)沒(méi)錢(qián)給員工發(fā)放工資 但是五險(xiǎn)一金單位部分和個(gè)人部分單位都已經(jīng)繳納我的分錄是不是應(yīng)該 繳納五險(xiǎn)一金 借:管理費(fèi)用-五險(xiǎn)一金 貸應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 借:其他應(yīng)收款-五險(xiǎn)一金 貸:銀行存款 工資掛賬時(shí):借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-五險(xiǎn)一金 貸:其他應(yīng)付款-工資 等下次公司有錢(qián)發(fā)工資了 借:其他應(yīng)付款_工資 貸:銀行存款

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/14 15:22
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是可以的,對(duì)的
2023 06/14 15:23
84785041
2023 06/14 15:25
那請(qǐng)問(wèn)由于是掛賬老師報(bào)個(gè)稅應(yīng)該0申報(bào) 還是按照編制工資表數(shù)據(jù)報(bào)呢
小鎖老師
2023 06/14 15:27
這個(gè)是按照0申報(bào)的了
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