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老師,上個月收了貨付了款,沒有開進來發(fā)票,是暫估入庫的,這個月發(fā)票收到了,怎么入賬呢?

84784997| 提問時間:2023 06/15 11:18
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,先暫估入庫,到時再沖賬
2023 06/15 11:19
84784997
2023 06/15 11:29
老師,上月已經(jīng)暫估入庫了,這月是按原分錄做負數(shù),然后, 借:庫存商品 應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款對吧
劉艷紅老師
2023 06/15 11:29
是的,就是這樣做的
84784997
2023 06/15 11:35
那上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,做了 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 按價稅合計金額做的,這個還要改嗎? 正常是主營業(yè)務(wù)成本按未稅金額入賬嗎,上月我按價稅合計做了 這個要不要調(diào)整?
劉艷紅老師
2023 06/15 11:43
如果金額不一致,也要調(diào)下
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