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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是比如收到普通發(fā)票,但是對(duì)方把稅號(hào)開錯(cuò)了, 現(xiàn)在怎么處理
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速問速答學(xué)員朋友您好,紅沖以前的錯(cuò)誤的,再做藍(lán)字正確開具
2023 06/15 17:46
84785043
2023 06/16 09:15
老師 是這樣的 我們是收票方 對(duì)方開具新的了 和紅沖了 那我這紅沖和正確的接下來是如何做賬
84785043
2023 06/16 09:20
開具稅號(hào)得發(fā)票是隔年得了,匯算清繳已經(jīng)過了,
易 老師
2023 06/16 10:49
同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的如涉及損益通過以前年度損益調(diào)整,并調(diào)匯算清繳申報(bào)
易 老師
2023 06/16 12:47
做一正一負(fù)就可以了
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