問題已解決

這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù),5月10號(hào)左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問我還需要做什么其他的嗎?銷賬稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額需要改嗎?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師

84784971| 提問時(shí)間:2023 06/18 00:53
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薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,把暫估加進(jìn)去就好
2023 06/18 01:06
薇老師
2023 06/18 01:13
做視銷處理不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784971
2023 06/18 01:15
把暫估加進(jìn)去?我記得這里面有暫估得老師 您說的會(huì)計(jì)分錄您能寫出來嗎?
薇老師
2023 06/18 01:16
產(chǎn)品贈(zèng)送,是種銷售行為,要確認(rèn)收入要交增值稅的,,如果是外購(gòu)做為贈(zèng)送才做銷售費(fèi)用然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
84784971
2023 06/18 01:18
是贈(zèng)送的 所以下月得把這個(gè)認(rèn)證過的做稅額轉(zhuǎn)出 但是這月報(bào)稅是0申報(bào) 沒問題吧?需要把52.5補(bǔ)上嗎?您看我寫的會(huì)計(jì)分錄有啥需要加或者減去的分錄嗎?
薇老師
2023 06/18 01:20
您是分公司,贈(zèng)送是要交增值稅的,進(jìn)項(xiàng)稅也是可以抵扣的。不用轉(zhuǎn)出。
薇老師
2023 06/18 01:21
下月申報(bào)對(duì)應(yīng)的增值稅就行,不用轉(zhuǎn)出的。
84784971
2023 06/18 01:22
老師,那您看我上面寫的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
薇老師
2023 06/18 01:22
借:銷售費(fèi)用  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)繳增值稅(銷項(xiàng)稅款)  2、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸:產(chǎn)成品。
薇老師
2023 06/18 01:22
會(huì)計(jì)分錄沒問題的,可以。
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