問題已解決

大家好我請教大家一個問題,公司發(fā)現(xiàn)金福利我的賬務(wù)處理如下:借:管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費;發(fā)放的時候:借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款,這個賬務(wù)處理對不對。這個應(yīng)付職工薪酬要不要在編員工工資表的時候加進(jìn)去,還是在編工資表的時候不加,在個稅申報的時候在和員工的應(yīng)發(fā)工資加在一起申報?

84784947| 提問時間:2023 06/20 09:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 你可以加進(jìn)去 申報也要加上
2023 06/20 09:31
84784947
2023 06/20 09:42
老師可不可以直接在申報的時候加,工資表不做進(jìn)去
樸老師
2023 06/20 09:55
同學(xué)你好 也可以的哦
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