問題已解決

老師你好!咨詢一下,我公司2018年一筆報(bào)關(guān)出口的貨物由于交接問題,會(huì)計(jì)沒有及時(shí)申報(bào),逾期了,現(xiàn)在該如何申報(bào)?是視同內(nèi)銷還是繼續(xù)申報(bào)免稅收入?如果按免稅申報(bào),那么對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅金是否需要轉(zhuǎn)出?謝謝!

84785003| 提問時(shí)間:2023 06/25 10:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你看一下你稅務(wù)局那邊允許你們免增值稅嗎?如果允許的話,可以的,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣 是商貿(mào)還是生產(chǎn)?
2023 06/25 10:53
84785003
2023 06/25 12:55
生產(chǎn)型企業(yè),一般貿(mào)易出口的
郭老師
2023 06/25 12:56
你這個(gè)問一下你稅務(wù)局,如果允許你們免稅的話,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是不允許抵扣的,需要轉(zhuǎn)出來。
郭老師
2023 06/25 12:56
不允許你們免稅,不允許退稅的,這種轉(zhuǎn)內(nèi)銷,正常抵扣,正常交稅。
84785003
2023 06/25 17:17
好的,謝謝謝老師!
郭老師
2023 06/25 17:19
不用客氣,工作愉快。
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