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老師,您好。我們是購買方,上個月專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,這個月對方把發(fā)票沖紅了,申報(bào)增值稅時,我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
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老師,您好。我們是購買方,上個月專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,這個月對方把發(fā)票沖紅了,申報(bào)增值稅時,我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
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