問題已解決

收到的專票已抵扣,銷售額聯(lián)系我紅沖重開,我這邊賬務處理怎么做?

84784975| 提問時間:2023 06/26 17:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,是你怎么做賬務處理是嗎
2023 06/26 17:06
84784975
2023 06/26 17:07
是的,我的賬務處理
小鎖老師
2023 06/26 17:10
那你們就是把紅沖的,做進項稅額轉出
84784975
2023 06/26 17:16
借:應交稅費—應交增值稅(進項) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)嗎? 重開的發(fā)票我們收到后怎么辦? 再申報增值稅時,這部分進項怎么填報?
小鎖老師
2023 06/26 17:18
不是,你之前一開始入賬咋做的
84784975
2023 06/26 17:20
之前 借工程施工 借進項 貸應付賬款
小鎖老師
2023 06/26 17:28
嗯對,那做相反這個就可以了,進項的話,做進項稅額轉出
84784975
2023 06/26 17:58
老師你說的進項稅額轉出啥意思啊? 賬上,我應該是負數重做一遍上面分錄就可以吧?
小鎖老師
2023 06/26 19:09
嗯對是這個意思的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~