問題已解決

轉(zhuǎn)讓土地,給對方開具了專票。分錄應(yīng)該怎么做?裝讓土地時應(yīng)繳納的相關(guān)稅費分錄已做。還有轉(zhuǎn)讓之前的土地攤銷,后期分錄應(yīng)該怎么做?

84785045| 提問時間:2023 06/27 19:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時做了無形資產(chǎn)是嗎? 借銀行 累計攤銷, 貸無形資產(chǎn), 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 差額放到資產(chǎn)處置損益或者是營業(yè)外收支
2023 06/27 19:35
84785045
2023 06/27 19:36
對 拿地的時候 進入了無形資產(chǎn)
郭老師
2023 06/27 19:37
你好,按照上面的來就可以了
84785045
2023 06/27 19:39
應(yīng)交稅費是銷項稅對吧?然后按照上面做完 也就相當于我提問涉及的倆分錄都完成了?
郭老師
2023 06/27 19:39
你好對的 是這么做的
84785045
2023 06/27 19:47
老師 借銀存那里 我們還有一部分尾款沒收到 是不是可以借銀存 借其他應(yīng)收款
郭老師
2023 06/27 19:49
可以的,可以這么做的。
84785045
2023 06/27 19:51
無形資產(chǎn)是剩余待攤銷部分是嗎
郭老師
2023 06/27 19:51
無形資產(chǎn),這里填寫的是原值。
84785045
2023 06/27 19:59
差額的話 是放在營業(yè)外收入嘛
郭老師
2023 06/27 20:00
你好,放到營業(yè)外收支,營業(yè)外收入也有可能,營業(yè)外支出也有可能,你自己算一下。
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