問(wèn)題已解決

老師,我這邊23年沒(méi)有銷(xiāo)售也沒(méi)有開(kāi)票,但是現(xiàn)在開(kāi)了一張紅沖的票,紅沖去年的銷(xiāo)售額,這個(gè)賬上應(yīng)該怎么入賬?增值稅申報(bào)表要填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎?

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/28 16:31
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好, 就是按照負(fù)數(shù)填寫(xiě)的
2023 06/28 16:31
84785043
2023 06/28 16:32
老師,那賬上直接按照負(fù)數(shù)做賬,增值稅也按照負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?
東老師
2023 06/28 16:32
對(duì),但是負(fù)數(shù)的話,你得去大廳申報(bào)
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