問題已解決
老師,以前有很多負數(shù)出庫,然后成本單價肯定不對也沒有調(diào)整過,現(xiàn)在我該怎么弄成本單價呢?作為外賬的單價算成本
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速問速答你好,負數(shù)出庫,這個是什么意思呢??
2023 06/29 15:34
84784958
2023 06/29 15:35
就外賬有一個記庫存的本本,我看了一直有負數(shù)出庫的,就是亂賬,現(xiàn)在該報稅了,我以哪個重置的單價才正確呢?
鄒老師
2023 06/29 15:38
你好,單位對發(fā)出存貨,所采取的計價方法是什么呢??
84784958
2023 06/29 15:38
加權(quán)平均法
鄒老師
2023 06/29 15:40
你好,如果是月末一次加權(quán)平均,單位成本=(期初數(shù)量*單價+本期購進數(shù)量*本期購進單價)/(期初數(shù)量+本期購進數(shù)量)
84784958
2023 06/29 15:51
老師我問一下,如果是新接手公司,外賬上的庫存怎么統(tǒng)計呢?
鄒老師
2023 06/29 15:53
你好,外賬上的庫存,是無法做到與實際倉庫庫存一致的?
84784958
2023 06/29 15:54
那老師,我怎么確定庫存的數(shù)量呢,是以發(fā)票來確定嗎?就是還有好多進項就等于還有好多庫存,以前的就不管了嗎?
鄒老師
2023 06/29 15:55
你好,庫存的數(shù)量=期初庫存+本期購進—本期銷售
84784958
2023 06/29 15:56
就是外賬的剩余庫存,加上現(xiàn)金購進的有發(fā)票的??墒抢蠋?,外賬的庫存沒有明細,沒有分清楚就一個大類,所有的都歸為一個大類,我要不要分呢?
鄒老師
2023 06/29 15:57
你好,外賬的庫存,需要根據(jù)商品設(shè)置明細核算才是啊?
84784958
2023 06/29 16:00
我們外賬就統(tǒng)一一個大類,就是紙。我們是賣紙的,就還有牛皮紙和其他種類嘛,所以這個期初我要怎么加呢?我可不可以不加,把他的全部開銷售銷售出去,然后有的進貨我再分類就變成我自己的明細了,可是怎么確定他的賬上庫存對不對呢?
鄒老師
2023 06/29 16:03
你好,外賬的庫存,需要根據(jù)商品設(shè)置明細核算才是
而不能就一個大類的
84784958
2023 06/29 16:04
就是問題是現(xiàn)在我接手的前任會計做的就是一個大類,我要怎么分他的明細呢?老師,或者是說我該怎么弄呢?
鄒老師
2023 06/29 16:05
你好,需要做相應(yīng)的調(diào)整處理
借:庫存商品—某某商品
貸:庫存商品—紙
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