問題已解決
老師好,想咨詢一個問題,上期留底20萬,本月銷項稅額30萬,進項稅額9萬,怎么做賬?
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速問速答月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅1
貸:銀行存款1
2023 06/29 17:41
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