問(wèn)題已解決

報(bào)稅期先申報(bào)增值稅還是先申報(bào)出口退稅申報(bào)表?

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/01 16:29
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
先申報(bào)增值稅,然后在出口退稅。
2023 07/01 16:29
84785024
2023 07/01 16:33
那我當(dāng)期申報(bào)了增值稅,但是我又有免抵退稅的部分,不就不能抵減當(dāng)期銷項(xiàng)了?
郭老師
2023 07/01 16:35
可以的,你當(dāng)期有內(nèi)銷的嗎?
84785024
2023 07/01 16:36
有,當(dāng)期應(yīng)納增值稅100多萬(wàn)
郭老師
2023 07/01 16:37
可以的,可以抵扣的。
84785024
2023 07/01 16:39
那只能再抵減下一期的增值稅?我當(dāng)期已經(jīng)先申報(bào)增值稅了呀?
郭老師
2023 07/01 16:42
你看一下你的主表有留底嗎?有的話可以。
84785024
2023 07/01 16:48
生產(chǎn)型企業(yè)當(dāng)期沒(méi)有出口退稅業(yè)務(wù)也要申報(bào)嗎?
郭老師
2023 07/01 16:53
這個(gè)看你稅務(wù)局,我們這邊不需要。
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~