問(wèn)題已解決
報(bào)稅期先申報(bào)增值稅還是先申報(bào)出口退稅申報(bào)表?
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速問(wèn)速答先申報(bào)增值稅,然后在出口退稅。
2023 07/01 16:29
84785024
2023 07/01 16:33
那我當(dāng)期申報(bào)了增值稅,但是我又有免抵退稅的部分,不就不能抵減當(dāng)期銷項(xiàng)了?
郭老師
2023 07/01 16:35
可以的,你當(dāng)期有內(nèi)銷的嗎?
84785024
2023 07/01 16:36
有,當(dāng)期應(yīng)納增值稅100多萬(wàn)
郭老師
2023 07/01 16:37
可以的,可以抵扣的。
84785024
2023 07/01 16:39
那只能再抵減下一期的增值稅?我當(dāng)期已經(jīng)先申報(bào)增值稅了呀?
郭老師
2023 07/01 16:42
你看一下你的主表有留底嗎?有的話可以。
84785024
2023 07/01 16:48
生產(chǎn)型企業(yè)當(dāng)期沒(méi)有出口退稅業(yè)務(wù)也要申報(bào)嗎?
郭老師
2023 07/01 16:53
這個(gè)看你稅務(wù)局,我們這邊不需要。
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