問題已解決

老師,我們的賬開始幾年是專職會(huì)計(jì)做賬的,后來給了記賬公司做賬,現(xiàn)在拿回來自己做賬,但是有一個(gè)問題,記賬公司重新建賬的時(shí)候期初的庫存現(xiàn)金和銀行存款數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤了,這種情況怎么處理?

84784982| 提問時(shí)間:2023 07/01 18:03
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 那期末金額對(duì)嗎?
2023 07/01 18:04
84784982
2023 07/01 18:06
調(diào)對(duì)了,但是他們這幾年做的賬亂七八糟的,我要更正很多憑證,卻又對(duì)不上了
小菲老師
2023 07/01 18:07
同學(xué),你好 前面可以對(duì)的,就對(duì)一下,對(duì)不出來,就按照期末錄入期初,重新開始做
84784982
2023 07/01 18:08
應(yīng)該說他們只調(diào)對(duì)了銀行存款,但是庫存現(xiàn)金的數(shù)據(jù)對(duì)不上
小菲老師
2023 07/01 18:09
同學(xué),你好 那你能找到數(shù)據(jù)差異的原因嗎?
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