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老師,金稅盤服務費280怎么做會計分錄?什么時候做抵減分錄?(增值稅納稅申報表中的280是哪個月開進來的發(fā)票,哪個月申報么?)

84785021| 提問時間:2023 07/03 08:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費—應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”科目。 實際抵減的時候,做抵減分錄 通常是哪個月開進來的發(fā)票,次月申報的?
2023 07/03 08:30
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