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應(yīng)征增值稅不含稅銷售額為405934.69,本期應(yīng)納稅額是12178.04元,本期應(yīng)納稅額減增額,怎么填?。?/p>

84785007| 提問時(shí)間:2023 07/03 09:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額為405934.69,本期應(yīng)納稅額是12178.04元,本期應(yīng)納稅額減征額=405934.69*2%
2023 07/03 09:48
84785007
2023 07/03 09:51
這個(gè)季度沒注意,超額了,所以沒填報(bào)過。有什么要注意的嗎?
鄒老師
2023 07/03 09:53
你好,需要據(jù)實(shí)申報(bào)納稅?
84785007
2023 07/03 10:02
可不會填表啊,是據(jù)實(shí)申報(bào)的。救命T_T
鄒老師
2023 07/03 10:03
你好,把不含稅收入,填寫在申報(bào)表的第一行就是了?
84785007
2023 07/03 10:26
我填報(bào)了應(yīng)征增值稅不含稅銷售額為405934.69,但每次都會跳回本期應(yīng)征納稅減增額這里,什么情況?
鄒老師
2023 07/03 10:27
你好,因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)表設(shè)計(jì)的稅率是按3%,現(xiàn)在是按1%的稅率,自然就會出現(xiàn)應(yīng)納稅額減征額的情況了
84785007
2023 07/03 10:31
所以怎么填?
鄒老師
2023 07/03 10:32
你好,把不含稅收入,填寫在申報(bào)表的第一行,然后填寫相應(yīng)的應(yīng)納稅額減征額,然后提交申報(bào)?
84785007
2023 07/03 10:52
所以要怎么填?還是說我要到國稅局處理嗎?
鄒老師
2023 07/03 10:53
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