問題已解決

老師,去年的時(shí)候我們公司還沒有建賬,賬是從今年開始做的,但是去年收到一筆預(yù)收款10萬,沒有做賬,現(xiàn)在要退還這筆預(yù)收款,這個(gè)該怎么做分錄?

84785011| 提問時(shí)間:2023 07/04 15:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤分配未分配利潤貸銀行還款。
2023 07/04 16:01
84785011
2023 07/04 16:06
老師,為什么會(huì)記未分配利潤里記呢,?
郭老師
2023 07/04 16:08
你好,那你做哪個(gè)科目里面的 跨年了?
郭老師
2023 07/04 16:09
就這一個(gè)科目,它不影響你的余額。
郭老師
2023 07/04 16:09
不,你隨便掛其他的往來科目,你這個(gè)往來科目最后不還得清理了它。
84785011
2023 07/04 16:19
嗯,跨年了。做未分配利潤里,一下成負(fù)數(shù)了。老板看了,它能對(duì)嗎?
郭老師
2023 07/04 16:20
那你當(dāng)時(shí)期初建賬的時(shí)候,沒有這個(gè)預(yù)收賬款差額放到哪里,是不是利潤分配,未分配利潤,你當(dāng)時(shí)建站的時(shí)候,這個(gè)未分配利潤不就不對(duì)。
郭老師
2023 07/04 16:20
正常的,如果你的未分配利潤是正確的,預(yù)收賬款不對(duì)的話,你的報(bào)表不平,左右不平衡的,肯定還有一個(gè)另一個(gè)科目有問題。
84785011
2023 07/04 16:26
我們建賬的時(shí)候,就沒理會(huì)前面發(fā)生的業(yè)務(wù),也沒期初科目數(shù)據(jù),直接錄了個(gè)期初余額,然后往下做的
郭老師
2023 07/04 16:29
你就一開始提出余額就不對(duì),后期你就通過利潤分配未分配利潤來調(diào)整,你這個(gè)本來利潤分配未分配利潤就不對(duì)了 不是我給你修改了這一個(gè)賬務(wù)處理之后才不對(duì)的。
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