問題已解決
購買方收到紅字專票怎么做賬
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速問速答您好,把原來藍(lán)字發(fā)票的憑證分錄復(fù)制一下,金額按紅字發(fā)票改,并用負(fù)數(shù)表示。
2023 07/04 18:15
84784998
2023 07/04 18:16
用到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目嗎?
84784998
2023 07/04 18:17
那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做呢?
廖君老師
2023 07/04 18:19
您好,不好意思,原憑證分錄里進(jìn)項稅,改到貸方? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
增值稅不需要每月都結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就可以了,您一定要結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出? ?貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
廖君老師
2023 07/04 18:22
您好,方向不對,更正分錄
借:原材料等 (負(fù)) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 (負(fù)) 貸:應(yīng)付賬款 (負(fù))
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 (負(fù)) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 (負(fù))
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
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