問題已解決
老師,銷售商品,未開票,未收款,怎樣進行賬務處理(對應的進項專票也還未收到)
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速問速答借:發(fā)出商品-供應商
貸:庫存商品
以后結轉
借:主營業(yè)務成本
貸發(fā)出商品-供應商
2023 07/05 08:18
84784980
2023 07/05 08:25
老師,那我在進貨的時候做的是 借:庫存商品 貸 :應付賬款 收到進項票時 借:應交稅費--進項稅 貸:庫存商品 就是現(xiàn)在我還沒取得進項票,庫存商品還是含稅金額,那我轉到發(fā)出商品,這個發(fā)出商品的金額應該怎樣確定呢
家權老師
2023 07/05 08:26
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款
不含稅暫估入庫?
借;庫存商品
貸:應付賬款-估價-供應商
發(fā)票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商??
? ? ?應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商
84784980
2023 07/05 08:36
懂了老師,那現(xiàn)在轉發(fā)出商品就是用不含稅暫估的金額去轉是吧
家權老師
2023 07/05 08:42
是的,就是你說的那個意思
84784980
2023 07/05 08:52
老師,在進貨的時候做 借:庫存商品 貸 :應付賬款 收到進項專票時 借:應交稅費--進項稅 貸:庫存商品 老師,這種做法有沒有問題(單純問這個,和上面沒關系)
家權老師
2023 07/05 08:53
借:庫存商品
? ? ? ?應交稅費-待轉進項稅?
貸 :應付賬款
?收到進項專票時
?借:? 應交稅費--進項稅?
貸:? ??應交稅費-待轉進項稅
84784980
2023 07/05 08:58
老師,那我還沒收到票,這個待轉進項稅金額是我自己按合同約定稅率自己計算是嗎
84784980
2023 07/05 09:03
這是我們公司以前的會計做的,都是含稅進成本,然后收到票再把進項稅沖減出來
家權老師
2023 07/05 09:07
那么,按照你思路做就可以了,沒問題
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