當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
22跨年暫估成本票46萬,23年收到26萬成本票,年終匯算已調(diào)增無票的20萬,想問今年的關(guān)于紅沖和調(diào)增一系列如何做賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好,26萬已經(jīng)回票了,將其附在暫估的憑證后邊即可,不需要做任何處理
2023 07/06 15:28
Flower--老師
2023 07/06 15:29
20萬如果費(fèi)用已經(jīng)在22年真實(shí)發(fā)生,而且后期發(fā)票也不會(huì)回來了,也不用處理,因?yàn)槟阋呀?jīng)納稅調(diào)增了
84784969
2023 07/06 15:30
不用紅沖是嗎?
84784969
2023 07/06 15:38
不是說暫估的需要紅沖之后再按發(fā)票做嗎?不需要我就不做了
84784969
2023 07/06 15:41
46萬只是去年暫估的成本,實(shí)際成本就只有26萬,20萬是不真實(shí)的,請問需要做什么嗎
Flower--老師
2023 07/06 17:31
暫估的金額如果跟發(fā)票金額一樣,且匯算前取得了發(fā)票,就不用處理了
Flower--老師
2023 07/06 17:32
那20萬紅沖,不過20萬你納稅調(diào)增了,紅沖當(dāng)期還需要納稅調(diào)減
84784969
2023 07/06 17:34
那20萬的應(yīng)付賬款不可能一直掛在賬上吧?要從利潤分配調(diào)出去嗎
84784969
2023 07/06 17:36
能總結(jié)一下給我具體的會(huì)計(jì)分錄嗎?我是小企業(yè)會(huì)計(jì),用不了以前年度損益科目。
Flower--老師
2023 07/07 10:48
借:主營業(yè)務(wù)成本 -200000
貸:應(yīng)付賬款 -200000
閱讀 266