問題已解決
我們單位每個月的食堂費用是這樣計提的: 借:其他應付款-食堂費用 100 貸:其他應付款-XX超市 100 然后分攤食堂費用分錄是 : 借 :管理費用-職工福利費 100 貸:應付職工薪酬-職工福利費100 借:應付職工薪酬-職工福利費100 貸:其他應付款-食堂費用100 問題來了,某個月多計提了1毛錢,導致其他應付款-XX超市 有余額了,這個應該如何調整呢,
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速問速答你好,某個月多計提了1毛錢,導致其他應付款-XX超市 有余額了,沖銷多計提的0.1就是了?
2023 07/06 15:30
84784948
2023 07/06 15:34
我也知道,咋沖啊,我要是這么做 借:其他應付款-食堂費用 0.1 貸:其他應付款-XX超市0.1,那其他應付款-食堂費用就會產(chǎn)生余額了
鄒老師
2023 07/06 15:35
你好,沖銷計提的分錄是
借:應付職工薪酬-職工福利費
貸:管理費用-職工福利費??
84784948
2023 07/06 15:39
暈了我,老師你這沖銷的分錄和我說的有余額的也關聯(lián)不上???他應付款-XX超市余額也沒處理啊?這題 的關鍵是計提的科目,掛的是往來
鄒老師
2023 07/06 15:40
你好,沖銷計提的分錄是
借:應付職工薪酬-職工福利費
貸:管理費用-職工福利費??
你提供的第一筆計提分錄是錯誤的(計提分錄不會借貸方都是其他應付款的)
84784948
2023 07/06 16:05
計提的沒錯,這個往來只是用來中轉的
鄒老師
2023 07/06 16:06
請看你前后描述,我該相信哪個呢?
84784948
2023 07/06 16:06
借:管理費用-職工福利費
貸 :其他應付款-食堂費用
這樣做對不對呢?
鄒老師
2023 07/06 16:07
你好,你是指計提福利費的時候??
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