問題已解決

上年度印花稅因?yàn)樯陥?bào)日期錯(cuò)誤今年更正申報(bào),更正申報(bào)重復(fù)扣了印花稅,退的多繳印花稅如何做分錄

84785001| 提問時(shí)間:2023 07/06 15:46
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借銀行存款 貸利潤分配-未分配利潤
2023 07/06 15:47
84785001
2023 07/06 15:50
如果是今年一月份計(jì)提的去年?duì)I業(yè)賬薄印花稅,分錄是不是這樣
84785001
2023 07/06 15:51
紅字沖之前的憑證
家權(quán)老師
2023 07/06 15:53
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 然后紅沖計(jì)提的分錄
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