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老師,購進貨物,貨已到,未付款,未收到專票,怎么處理
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速問速答暫估入庫
借庫存商品貸應付賬款。
2023 07/07 09:30
84784980
2023 07/07 09:33
老師,這樣處理和暫估入賬有什么區(qū)別
借:庫存商品 應交稅費-待轉進項稅 貸:應付賬款 貨物價格我們是知道的,對方開了銷貨單,只是現在沒收到發(fā)票
84784980
2023 07/07 09:34
暫估入賬等收到發(fā)票還要沖回,我嫌有點麻煩
玲老師
2023 07/07 09:35
我發(fā)給你的就是暫估入庫的。
我因為咱們沒有收到發(fā)票,所以是不考慮稅金的。
玲老師
2023 07/07 09:35
正確的分錄就是我發(fā)給你的。
玲老師
2023 07/07 09:35
正規(guī)的處理就是發(fā)票回來把暫估的紅沖,然后按照發(fā)票入賬。
84784980
2023 07/07 09:40
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款
不含稅暫估入庫
借;庫存商品
貸:應付賬款-估價-供應商
發(fā)票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商
84784980
2023 07/07 09:41
老師,可以這樣處理嗎
玲老師
2023 07/07 09:45
這樣也可以,就是你能把金額對上就行。
84784980
2023 07/07 09:51
老師,這個貨物我們還賣出去了,也還沒收款和開票,要怎么處理
玲老師
2023 07/07 09:53
正常確認收入結轉成本就可以了。
84784980
2023 07/07 09:53
相當于我們進貨,未付款,未收票,現在這批貨物已經賣出去了,未收款,未開票
84784980
2023 07/07 09:54
麻煩老師詳細講一下賬務處理
玲老師
2023 07/07 09:56
前面暫估的對了,咱不用再重復說了。
然后銷售借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
借庫存商品借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
84784980
2023 07/07 09:59
未開票,未收款也可以確認收入嗎老師,確認收入之后我們還要申報無票收入
玲老師
2023 07/07 10:00
咱們實際如果已經銷售成功了,沒開票就做無票收入沒收款即將收賬款。
玲老師
2023 07/07 10:00
沒有收款記錄,應收賬款。
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