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實(shí)務(wù)
問題已解決
我司有一個電表要拆除,需提前把電費(fèi)結(jié)清,經(jīng)辦人自己墊付了剩余電費(fèi),來公司報銷,怎么做賬呢
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速問速答同學(xué)你好
墊付的做其他應(yīng)付款
報銷做借費(fèi)用科目
貸其他應(yīng)付款
2023 07/07 11:04
84785046
2023 07/07 11:05
那怎么從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)出去呢
84785046
2023 07/07 11:06
我是先做了:借:其他應(yīng)付款-個人 貸:銀行存款。發(fā)票是后開的,而且發(fā)票也不是單獨(dú)開的這一張,是混合在一個月的發(fā)票中
84785046
2023 07/07 11:07
現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方有余額,怎么轉(zhuǎn)出去呢
樸老師
2023 07/07 11:10
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
84785046
2023 07/07 11:11
收到這個發(fā)票怎么做賬呢
樸老師
2023 07/07 11:16
同學(xué)你好借費(fèi)用科目
貸其他應(yīng)付款
84785046
2023 07/07 12:04
是不是這樣子:借:主營業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-國網(wǎng) 其他應(yīng)付款-個人
樸老師
2023 07/07 12:07
是成本的話是這樣的
之前的沒付呀
為啥應(yīng)付賬款
84785046
2023 07/07 12:08
電費(fèi)是成本
84785046
2023 07/07 12:08
國網(wǎng)的都是應(yīng)付,是托收的
樸老師
2023 07/07 12:10
同學(xué)你好
那你就這樣做
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