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請問老師,什么是暫估入賬,怎么做賬?
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速問速答你好; 就是說實際發(fā)生了成本費用金額; 但是沒有取得合理發(fā)票; 所以是暫估 ; 比如; 借主營業(yè)務(wù)成本或者管理費用等貸應(yīng)付賬款-暫估??
2023 07/07 13:45
84785042
2023 07/07 13:48
到年末的時候,暫估必須清理嗎
meizi老師
2023 07/07 13:49
你好;? 收到發(fā)票來紅沖在? 做 ;? 不是非得紅沖的??
84785042
2023 07/07 13:49
收到發(fā)票時,分錄怎么做
meizi老師
2023 07/07 13:50
上面分錄做借貸方不變; 金額負數(shù)紅沖 ;? 在按發(fā)票做一遍分錄的??
84785042
2023 07/07 13:53
貸應(yīng)付賬款~暫估,這個科目還要按供應(yīng)商分開記嗎?還是不用分
meizi老師
2023 07/07 13:58
你好; 對的 ; 要紅沖了。在做 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款- 某公司 ’
84785042
2023 07/07 14:51
那暫估入賬過高,或是暫估的總也沒有收到發(fā)票,會有問題嗎?
meizi老師
2023 07/07 14:52
你好;? ? ?到時調(diào)整科目即可;? ? 按照實際去做? ?
84785042
2023 07/07 15:03
最后沒有收到發(fā)票的暫估,怎么調(diào)整科目?
meizi老師
2023 07/07 15:05
你好;? ?沒有收到做; 借應(yīng)付賬款- 暫估貸應(yīng)付賬款- 某公司? ?
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