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上月預(yù)提的 借:管理費用2000 貸:其他應(yīng)付款-差旅費車輛使用費2000 這月發(fā)票到了2000怎么做分錄

84784950| 提問時間:2023 07/07 20:30
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,把前面那筆做負數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄
2023 07/07 20:31
84784950
2023 07/07 21:40
就是這筆負數(shù)沖銷,然后再根據(jù)業(yè)務(wù)正常做一筆分錄?
劉艷紅老師
2023 07/07 21:45
是的,就是你說的這樣的
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