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請問老師 應收賬款 預收賬款 應付賬款 預付賬款 怎么在資產(chǎn)負債表里體現(xiàn)呢

84784973| 提問時間:2018 01/04 15:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額   應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額   預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)
2018 01/04 15:33
84784973
2018 01/04 15:35
老師 我是內(nèi)賬 可以就應付賬款的貸方余額填在報表里嗎 因為 應付預付都沒有相同的明細科目
鄒老師
2018 01/04 15:36
你好,內(nèi)帳也是按上面公式 計算相關(guān)科目的余額的
84784973
2018 01/04 15:41
老師 我直接是應付的余額直接填在應付 應收直接應收 但是報表是平的 這個需要改嗎
鄒老師
2018 01/04 15:41
你好,需要根據(jù)余額分析計算的,而不是就是根據(jù)科目余額填寫的
84784973
2018 01/04 15:43
那其他應收應付 還有應付職工薪酬呢 老師
鄒老師
2018 01/04 15:45
你好,這個是根據(jù)下面的明細科目余額計算而來的
84784973
2018 01/04 15:46
老師 那我以前的都做錯了 咋辦 從新做嗎
鄒老師
2018 01/04 15:46
你好,錯誤了你需要把之前的報表數(shù)據(jù)重新計算編制正確的報表數(shù)據(jù)的
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