問題已解決
審計的時候,我司有留底稅未抵扣,在資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是顯示負數(shù)的,審計調(diào)整成:借:其他流動資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,我沒有理解 ,請鄒老師來解答,謝謝
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速問速答你好;?留抵的進項稅 可以計入非流動資產(chǎn)里面去的。? ? ?根據(jù)要求?三、財務(wù)報表相關(guān)項目列示 ? ??“應(yīng)交稅費”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負債表中的“其他流動資產(chǎn)”或“其他非流動資產(chǎn)”項目列示;“? 這個是準則里面要求這樣來錄入; 所以? 審計給你調(diào)整了筆??
2023 07/10 09:22
84785046
2023 07/10 09:23
哦哦,原來如此
84785046
2023 07/10 09:23
審計出了一些分錄調(diào)整,我是要跟著他做調(diào)整嗎?
meizi老師
2023 07/10 09:24
你好; 你可以參考他的來處理的 ;?
84785046
2023 07/10 09:26
可是審計公司今天又跟我說,我繼續(xù) 做未審賬,報告是報告,分開
meizi老師
2023 07/10 09:28
你好;? 那你就不管他了 ; 這個應(yīng)該是? 根據(jù)準則來調(diào)整了下? 報報表的 欄次數(shù)據(jù) ; 你就賬上不動就行了。?
84785046
2023 07/10 09:28
嗯嗯,好的,謝謝
meizi老師
2023 07/10 09:29
不客氣的;幫到你就好?
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