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老師好,小規(guī)模納稅人季度開普票120000,免交增值稅,在開具發(fā)票確認(rèn)收入時,借:應(yīng)收賬款 120000,貸:主營業(yè)務(wù)收入 118811.88 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人) 1188.12 那這個稅費怎么處理呢,因為是免交了

84785036| 提問時間:2023 07/10 15:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
季度末那個月 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2023 07/10 15:13
84785036
2023 07/10 15:14
就是二季度,6月份做唄?
84785036
2023 07/10 15:16
已經(jīng)申報企業(yè)所得稅了,那到下個季度再做,行嗎?
84785036
2023 07/10 15:17
七月份我先這筆分錄
郭老師
2023 07/10 15:17
可以可以這么做的。
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