問(wèn)題已解決

老師你好,麻煩問(wèn)一下賬面上已經(jīng)計(jì)提完的待攤費(fèi)用和折舊應(yīng)該怎樣做處理呢?就是入賬價(jià)值

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/10 16:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
待攤費(fèi)用沒(méi)有余額了,就可以了 你的折舊固定資產(chǎn)還在使用嗎?還在使用的不用動(dòng)。
2023 07/10 16:47
84785022
2023 07/10 17:02
老師就是電腦,我們公司是設(shè)計(jì)院,電腦就是我們的生產(chǎn)工具,也在不斷更新新的,所以計(jì)提完折舊的應(yīng)該怎么做處理呢?具體分錄怎么做呢
84785022
2023 07/10 17:03
有很多還在賬面上掛著
郭老師
2023 07/10 17:06
電腦還在使用嗎?還在使用的,計(jì)提完了折舊也不需要處理啊。
84785022
2023 07/10 17:11
有不少都沒(méi)有使用了,閑置的
郭老師
2023 07/10 17:12
你好,不需要做賬務(wù)處理的。
84785022
2023 07/10 17:45
老師不用做資產(chǎn)減少嗎?
84785022
2023 07/10 17:46
公司想處理一下
郭老師
2023 07/10 17:48
好,你處理不了,因?yàn)槟銢](méi)有報(bào)廢,也沒(méi)有銷(xiāo)售出去。
84785022
2023 07/10 17:58
那如果要報(bào)廢呢?沒(méi)有殘值
郭老師
2023 07/10 18:03
借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)沒(méi)有其他的。
84785022
2023 07/10 18:04
老師折舊已經(jīng)計(jì)提完了呀
郭老師
2023 07/10 18:06
累計(jì)折舊之前在貸方不是嗎?現(xiàn)在你不得報(bào)廢了,報(bào)廢了之后固定資產(chǎn)不就沒(méi)有了,固定資產(chǎn)原先在借方做相反的不就可以了,
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