問題已解決

@玲竹老師,我季度開了貨物收入15871元含稅專票1個點(diǎn)小規(guī)模,服務(wù)收入1732700元含稅普通,看下導(dǎo)入數(shù)據(jù)增值稅報稅對嗎

84785016| 提問時間:2023 07/10 17:06
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好; 是的; 開票后; 會自動讀取到數(shù)據(jù)里面去?
2023 07/10 17:23
84785016
2023 07/10 17:33
第一季度普票免稅貨物跟現(xiàn)在開超30萬填寫位置不一樣吧
meizi老師
2023 07/10 17:34
好; 是的;不一樣的哦?
84785016
2023 07/10 17:36
老師減免稅的附加稅系統(tǒng)自動填寫有數(shù)不用管吧,里面數(shù)據(jù)沒問題吧可以申報嗎
meizi老師
2023 07/10 17:36
你好;? ? 是的; 一般是自動的;? ?是的??
84785016
2023 07/10 17:39
老師這個不管他吧
84785016
2023 07/10 17:40
什么意思呢
84785016
2023 07/10 17:42
2 老師這個是什么意思呢
meizi老師
2023 07/10 17:45
不管他就行了。? ?意思是超過了30萬的意思? ?
84785016
2023 07/10 17:47
申報就可以嗎
84785016
2023 07/10 17:51
2老師稅額要交18351.34元嗎
meizi老師
2023 07/10 17:57
你好; 是的;正常報哈 ;? 你這個超過了30萬; 用不含稅金額 *1%計(jì)算繳納增值稅?
84785016
2023 07/10 18:27
沒問題吧金額
meizi老師
2023 07/10 18:28
是的;按照你合計(jì)不含稅金額來計(jì)算的?
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