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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好老師,去年有一筆憑證把交了社保費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬記成管理費(fèi)用了,我現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整
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速問速答你好,去年有一筆憑證把交了社保費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬記成管理費(fèi)用了,根據(jù)你這個描述,調(diào)整分錄是
借:應(yīng)付職工薪酬—社保
貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
2023 07/11 17:35
84784986
2023 07/11 17:36
我們沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,應(yīng)該記到哪個科目呢
鄒老師
2023 07/11 17:39
你好,去年有一筆憑證把交了社保費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬記成管理費(fèi)用了,根據(jù)你這個描述,沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,調(diào)整分錄是
借:應(yīng)付職工薪酬—社保
貸:利潤分配—未分配利潤?
84784986
2023 07/11 17:50
謝謝老師
鄒老師
2023 07/11 17:51
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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