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您好老師,去年有一筆憑證把交了社保費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬記成管理費(fèi)用了,我現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整

84784986| 提問時間:2023 07/11 17:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,去年有一筆憑證把交了社保費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬記成管理費(fèi)用了,根據(jù)你這個描述,調(diào)整分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬—社保 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
2023 07/11 17:35
84784986
2023 07/11 17:36
我們沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,應(yīng)該記到哪個科目呢
鄒老師
2023 07/11 17:39
你好,去年有一筆憑證把交了社保費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬記成管理費(fèi)用了,根據(jù)你這個描述,沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,調(diào)整分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬—社保 貸:利潤分配—未分配利潤?
84784986
2023 07/11 17:50
謝謝老師
鄒老師
2023 07/11 17:51
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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