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23年小規(guī)模納稅人季度開票不超過30萬是免增值稅,如果我這個季度開了30萬給客戶,而且我并沒有收稅點(diǎn),這個我會虧嗎?因?yàn)椴挥媒辉鲋刀惖且黄髽I(yè)所得稅呀,如果我開了30萬。成本發(fā)票也取得了30萬,那我是不是增值稅不用交。企業(yè)所得稅也不用交?

84785034| 提問時間:2023 07/13 07:06
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您的成本和收入一樣多,是不需要交的
2023 07/13 07:07
84785034
2023 07/13 07:27
但是原則上,你進(jìn)價100,不可能銷售價也100,如果我季度開了30萬,成本也弄進(jìn)來30萬,這存不存在風(fēng)險(xiǎn)?而且雖然銷量收入和成本一樣多,但是其免的增值稅不是要算營業(yè)外收入嗎,這個營業(yè)外收入也是要交企業(yè)所得稅的吧?就算在成本和銷售收入一樣多的時候,發(fā)票開的越多,企業(yè)所得稅就越高可以這么理解么?
東老師
2023 07/13 07:28
是的,所以很多企業(yè)都會找些其他的成本費(fèi)用發(fā)票來抵減企業(yè)所得稅的
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