問(wèn)題已解決
老師,你好,上月已申報(bào)抵扣的材料發(fā)票,本月收到國(guó)稅通知,此發(fā)票取得異常增值稅扣稅憑證。請(qǐng)問(wèn)是否要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出??如何操作?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答借:原材料
貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2023 07/13 11:16
84785045
2023 07/13 11:34
老師,我申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),需要轉(zhuǎn)出嗎?怎樣操作?
家權(quán)老師
2023 07/13 11:36
在附表2填報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目
閱讀 284