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老師,有個人在我們公司掛的證,我們給她付了一筆工資,現(xiàn)在要平攤每個月上,工資怎么做?

84785040| 提問時間:2023 07/13 13:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是一次支付出去了是嗎?借其的應收款,貸銀行放款,然后按月借管理費用工資, 貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資, 貸其他應收款。
2023 07/13 13:18
84785040
2023 07/13 13:36
老師,是4月份一次付的。但是領導批的單子備注的是2023年2月—2023年9月,那做分錄是從幾月開始做了?
郭老師
2023 07/13 13:38
二月份-九月份每個月計提。
郭老師
2023 07/13 13:38
然后四月份的時候借應付的公心收工資,貸期的應收款,這個填寫的是二到四月份的。
84785040
2023 07/13 13:42
沒聽懂。4月份才批下來單子,才一次付給她,但是領導讓平攤到每個月,我是想問2月,3月平攤怎么做,直接補記在4月,還是直接從4月開始平攤
郭老師
2023 07/13 13:44
借額管理費用工資, 貸應付職工薪酬工資,二月份、三月份、四月份每個月都做這一個。
郭老師
2023 07/13 13:44
隨支付了借應付中薪酬工資, 其他應收款 貸銀行放款。
84785040
2023 07/13 13:47
看不懂啊,老師
郭老師
2023 07/13 13:52
借管理費用工資貸應付職工薪酬工資,這個是計提工資的,二月份和三月份,四月份,這每個月都要做這一個,這個看不懂嗎?當月計提當月的工資。
84785040
2023 07/13 13:53
那支付的時候呢?
郭老師
2023 07/13 13:54
借應付職工薪酬工資,這個是二到四月份的, 那你不是支付了,支到九月份,那五到九月份的不就是其他應收款, 然后再貸銀行存款。
84785040
2023 07/13 13:59
你上面說支付的時候借:職工薪酬,貸:其他應收
郭老師
2023 07/13 14:03
你好,第一次是因為我不知道你提前有計提,應該第一次是按照預付賬款來的,提前一次支付了,后期再按月沖啊
郭老師
2023 07/13 14:03
第一次的時候,你也沒寫清楚具體的是哪一個月份,我默認的都是當月的。
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