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一般納稅人1月份開的增值稅專用發(fā)票,7月份發(fā)現(xiàn)稅號錯了,這個月沖紅重開了,當(dāng)時1月份對應(yīng)的進(jìn)項稅額怎么處理?

84784979| 提問時間:2023 07/13 23:04
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,這個 借原材料 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2023 07/13 23:12
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