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比如5月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)12 下個(gè)月即6月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)要交25增值稅,借:應(yīng)交稅 費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增 值稅25,我想問下怎么把5月留抵的12元抵扣掉?

84785024| 提問時(shí)間:2023 07/14 16:24
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這樣的話就是? 轉(zhuǎn)出多交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,這倆沖銷剩下13就可以的
2023 07/14 16:24
84785024
2023 07/14 16:37
6月份分錄具體怎么做?
小鎖老師
2023 07/14 16:48
借?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)12貸??應(yīng)交稅 費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 12
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