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4s店廠家單獨開了紅字折扣發(fā)票來,怎么做賬?印花稅又怎么處理?

84785023| 提問時間:2023 07/16 16:19
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 之前的費用和成本紅沖
2023 07/16 16:20
84785023
2023 07/16 16:33
印花稅怎么處理?
小菲老師
2023 07/16 16:50
同學,你好 印花稅按照合同申報就行了
84785023
2023 07/16 16:58
不太明白,能具體點么?或者舉個例子?這個折扣紅字原來的發(fā)票已經(jīng)抵扣過入賬了,這次交印花稅是跟這個沒有關系么?
84785023
2023 07/16 16:58
有點弄不清楚,迷糊了?
小菲老師
2023 07/16 16:59
同學,你好 印花稅是根據(jù)合同申報的,之后你發(fā)票紅沖,和合同沒有關系
84785023
2023 07/16 19:47
好的,謝謝老師
小菲老師
2023 07/17 07:53
不客氣,祝工作順利!
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