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老師好,個體工商戶增值 稅報表,未開票收入填在哪行?免稅額填哪里

84784987| 提問時間:2023 07/17 11:08
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,這個是填寫在未達(dá)起征點銷免稅額里面
2023 07/17 11:08
84784987
2023 07/17 11:09
老師的意思是,直接把銷售收入填 在未達(dá)起征點銷售免稅額里,對嗎
東老師
2023 07/17 11:10
對,個體戶就是填寫在這里面
84784987
2023 07/17 11:11
只填 一個主表對嗎?沒有其他附表,填 這一個數(shù)就完事了
東老師
2023 07/17 11:11
這個你還需要填寫增值稅減免稅銷售額減免2%的部分
東老師
2023 07/17 11:12
你要是沒超過30萬就不用填了
84784987
2023 07/17 11:12
老師,這個在哪里填
東老師
2023 07/17 11:12
你要是沒超過30萬就不用填了
84784987
2023 07/17 11:12
季度沒真過30萬
東老師
2023 07/17 11:13
那這個減免就不用填了
84784987
2023 07/17 11:14
老師,那我平時開銷售單的時候,稅率是1,然后不用交稅,再把1的部分做營業(yè)外收入,這樣對嗎?還是銷售單上的稅率按3算
東老師
2023 07/17 11:15
按照你開票發(fā)票上的稅率轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以
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