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勞務(wù)派遣差額開票會計分錄怎么做?比如全額20萬,扣除額17萬,

84785041| 提問時間:2023 07/17 14:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行20萬, 貸主營業(yè)務(wù)收入20萬/1.05 應(yīng)交稅費簡易計稅20萬/1.05*5% 借主營業(yè)務(wù)成本工資17萬/1.05 應(yīng)交稅費簡易計稅17萬/1.05*5% 貸應(yīng)付職工薪酬17萬。
2023 07/17 14:58
84785041
2023 07/17 15:05
主營業(yè)務(wù)成本工資17萬/1.05 應(yīng)交稅費簡易計稅17萬/1.05*5% 這個成本17萬就不用除以1.05了吧?
郭老師
2023 07/17 15:06
要的,因為你是差額交稅,你的簡易計稅,貸方減去借方才是你需要繳納的。
84785041
2023 07/17 15:10
差額開票發(fā)票上交的稅就是20萬-17萬,3萬/1.05*0.05,
郭老師
2023 07/17 15:12
你好,對的,是的,正確的就是這么做的,你不能加稅,合計做成本,你已經(jīng)抵扣了一部分增值稅,還讓你抵扣所得稅嗎?
84785041
2023 07/17 15:15
人力資源公司是小規(guī)模納稅人,這個應(yīng)交稅費不是一直要掛在借方?
郭老師
2023 07/17 15:16
你好,不會的,借方貸方抵扣了。
郭老師
2023 07/17 15:16
要交稅的話,借應(yīng)交稅費,貸銀行存款, 不需要交稅的,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 不會有余額,你再仔細看一下的。
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