問題已解決

您本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中,第10欄已經(jīng)填寫,附列表怎么填寫?

84785043| 提問時(shí)間:2023 07/17 16:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 附表按明細(xì)填寫
2023 07/17 16:42
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