問題已解決

老師,例如小王每個(gè)月申請(qǐng)備用金3000元,然后在筆華這家采購辦公用品憑票來報(bào)銷平賬,我這個(gè)從備用金到他采購了提供發(fā)票了這個(gè)賬務(wù)怎么處理呀,分錄應(yīng)該怎么做

84785037| 提問時(shí)間:2023 07/18 10:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,借其他應(yīng)收款3000貸銀行存款3000。 管理費(fèi)用,辦公費(fèi),貸其他應(yīng)收款。
2023 07/18 10:13
84785037
2023 07/18 10:15
貸:其他應(yīng)收款-小王呢 還是愛華
玲老師
2023 07/18 10:22
其他應(yīng)收款是小王。 然后那個(gè)報(bào)銷的人和借款不是同一個(gè)人,他的往來不能直接對(duì)沖。 交的時(shí)候給這個(gè)人錢就行了,借管理費(fèi)用貸銀行存款。是沒付款,貸方用其他應(yīng)付款就可以。
玲老師
2023 07/18 10:22
我前面看錯(cuò)了,我以為是同一個(gè)人呢。
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