問題已解決

老師,我們有兩個(gè)科目 : 其他應(yīng)收款-A公司,其他應(yīng)付款-A公司。我現(xiàn)在想把其他應(yīng)收余額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做啊?

84784988| 提問時(shí)間:2023 07/20 09:34
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,那你就是這倆科目做一個(gè)相反分錄就可以了,二級(jí)
2023 07/20 09:35
84784988
2023 07/20 09:36
那如果我想把其他應(yīng)收款余額做成零,那就是:借:其他應(yīng)收款 紅字借方 貸;其他應(yīng)付款 借方嗎? 摘要怎么寫啊?
小鎖老師
2023 07/20 09:40
嗯對(duì),摘要就寫同一客戶對(duì)賬
84784988
2023 07/20 09:45
這個(gè)轉(zhuǎn)的話需要紅字嗎?
小鎖老師
2023 07/20 09:50
不需要的,可以反方向的
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