問題已解決

老師你好,上個(gè)月我們收到客戶一共30萬的款項(xiàng),已全部做貨款記賬了,這個(gè)月說30萬里有2萬是稅點(diǎn),剩下28萬是退回給客戶的,做賬的時(shí)候應(yīng)該怎么做才對(duì)呢?

84784965| 提問時(shí)間:2023 07/21 07:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是給他開了發(fā)票收稅點(diǎn),然后把錢再退回去,是這個(gè)意思嗎?收到和退回能不是一個(gè)人嗎?這樣的話你就可以做成本了
2023 07/21 07:51
84784965
2023 07/21 07:55
是的,開了票收稅點(diǎn)再退的,現(xiàn)在在想怎么做分錄才能把這2萬變成營業(yè)外收入,我們這邊成本是按照已經(jīng)銷售的部分來算,沒有廠房,不用計(jì)提折舊
郭老師
2023 07/21 07:57
你好,你收到30萬,開的是30萬的發(fā)票吧,借銀行放款, 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 然后退回28萬, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款28萬。
84784965
2023 07/21 08:56
是的,開了30萬的票,全部放在貨款里了,借:銀行存款 30萬 貸:應(yīng)收賬款 30萬
84784965
2023 07/21 08:59
退回的28萬我們的分錄是借:應(yīng)收賬款 28 貸:銀行存款 28 那個(gè)2萬就不知道應(yīng)該怎么做分錄從貨款沖到營業(yè)外收入
郭老師
2023 07/21 08:59
那你不是還開了發(fā)票,你開了發(fā)票不做收入嗎?那要是稅務(wù)局問起來,你怎么解釋虛開發(fā)票嗎?
84784965
2023 07/21 09:01
目前是做的內(nèi)賬
郭老師
2023 07/21 09:06
借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,30 借應(yīng)收賬款,貸銀行存款,28營業(yè)外收入2
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