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企業(yè)所得稅年報(bào)收入是調(diào)增了的,跟去年的增值稅收入不一致,這樣可以嗎

84784978| 提问时间:2023 07/21 22:38
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微微老師
金牌答疑老师
职称:初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,調(diào)增的原因是什么的呢?
2023 07/21 22:39
84784978
2023 07/21 22:53
在A105010,做到視同銷售里面去的
微微老師
2023 07/21 22:54
是什么情況下的視同銷售?
84784978
2023 07/21 22:54
做的調(diào)增處理
微微老師
2023 07/21 22:56
我知道呢,我的意思是視同銷售,是自產(chǎn)的產(chǎn)品送給客戶引起的視同銷售還是?
84784978
2023 07/21 22:57
銷售推廣
微微老師
2023 07/21 22:59
您好,這個(gè)是可以不一致的
84784978
2023 07/21 23:01
自產(chǎn),產(chǎn)品送給客戶的
微微老師
2023 07/21 23:02
您好,這個(gè)是可以不一致的
84784978
2023 07/22 14:08
那我22年4季度的增值稅報(bào)表,22年四季度企業(yè)所得稅季報(bào)都不用去做更正吧
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