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實(shí)務(wù)
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老師好 請(qǐng)問(wèn)增值稅是不是這樣計(jì)算:(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))*0.13=應(yīng)交的企業(yè)增值稅 例如:100萬(wàn)銷項(xiàng)-80萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)*0.13=應(yīng)交26000增值稅
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你好,你進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅率都是13%的,才可以這么做的。100和80是不含稅的金額
2023 07/22 14:09
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2023 07/22 14:10
要先把銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)的稅點(diǎn)除掉 用不含稅的金額去*013是嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/22 14:14
你好對(duì)的
是這么做的
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2023 07/22 14:34
那為什么外賬公司幫我們算出來(lái)的是 10萬(wàn)銷項(xiàng)只需要交1500左右的稅呢?
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2023 07/22 14:35
稅負(fù)率是1.5% 這是怎么計(jì)算的呢?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/22 14:35
你好,繳納的增值稅除以不含稅的銷售額等于增值稅稅負(fù),你還有其他的項(xiàng)目抵扣,比如費(fèi)用類的。
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