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老師好,我們開商業(yè)承兌匯票639660元,票據(jù)到期前分批銀行付貨款,7.19票據(jù)到期日把這筆款全付完了,供應商方又給我們把這筆款轉過來我們又操作了清票。分錄應該怎么做

84785013| 提問時間:2023 07/24 09:37
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員, 你們付款 借應付票據(jù) 貸銀行存款 供應商為啥付款給你們的,學員
2023 07/24 09:43
84785013
2023 07/24 09:48
就是相當于我們給他們開出一個商業(yè)承兌匯票,后實際銀行付款了,這樣就算重復了吧,然后又退給我們清票,好像是這樣
84785013
2023 07/24 09:49
本來應付票據(jù)和應付賬款都清了,又來這么一步不知道咋整了
冉老師
2023 07/24 09:51
你們開出的票,你們付款是正常的
84785013
2023 07/24 10:03
但是我們相當于付了兩次呢,一次票據(jù)一次銀行
冉老師
2023 07/24 10:03
這樣的話 收到錢,沖減之前的付款分錄即可的
84785013
2023 07/24 10:14
這是我們之前的記賬分錄,這樣的話收到錢然后清票怎么沖減
冉老師
2023 07/24 10:15
收到款 借銀行存款 貸應付票據(jù)
84785013
2023 07/24 10:21
好的,謝謝老師
冉老師
2023 07/24 10:51
不客氣,學員,祝你工作順利
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