問題已解決
@玲竹老師。這個(gè)哪些是即征即退怎么判定符不符合呢
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速問速答你好; 比如根據(jù)財(cái)稅〔2011〕100號(hào)的規(guī)定,軟件產(chǎn)品,是指信息處理程序及相關(guān)文檔和數(shù)據(jù)。軟件產(chǎn)品包括計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品、信息系統(tǒng)和嵌入式軟件產(chǎn)品。嵌入式軟件產(chǎn)品是指嵌入在計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備中并隨其一并銷售,構(gòu)成計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成部分的軟件產(chǎn)品。
(一)軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算方法:
即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3%
當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×13%
(二)嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算:
1.嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算方法
即征即退稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×3%
當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×13%
2.當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額的計(jì)算公式
當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品與計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額合計(jì)-當(dāng)期計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額
計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額按照下列順序確定:
①按納稅人最近同期同類貨物的平均銷售價(jià)格計(jì)算確定;
②按其他納稅人最近同期同類貨物的平均銷售價(jià)格計(jì)算確定;
③按計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算確定。
計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成計(jì)稅價(jià)格= 計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本×(1+10%)。
按照上述辦法計(jì)算,即征即退稅額大于零時(shí),稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)按規(guī)定,及時(shí)辦理退稅手續(xù)。
2023 07/24 09:57
84785016
2023 07/24 10:35
老師我主行業(yè)是其他推廣科技服務(wù)業(yè),涉及有銷售軟件產(chǎn)品都是外購回來的,涉及到即征即退嗎
meizi老師
2023 07/24 10:35
你好;? 買來銷售的;不涉及這個(gè) 哈?
84785016
2023 07/24 10:38
那怎么才涉及到呢
meizi老師
2023 07/24 10:39
你好;?《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知》第一條第二項(xiàng)規(guī)定:增值稅一般納稅人將進(jìn)口軟件產(chǎn)品進(jìn)行本地化改造后對外銷售,其銷售的軟件產(chǎn)品可享受本條第一款規(guī)定的增值稅即征即退政策。本地化改造是指對進(jìn)口軟件產(chǎn)品進(jìn)行重新設(shè)計(jì)、改進(jìn)、轉(zhuǎn)換等,單純對進(jìn)口軟件產(chǎn)品進(jìn)行漢字化處理不包括在內(nèi)。
84785016
2023 07/24 10:44
如果經(jīng)營范圍有軟件開發(fā),然后買來銷售涉及到嗎
meizi老師
2023 07/24 10:45
你好; 買來軟件銷售;不涉及的?
84785016
2023 07/24 10:55
怎么做賬報(bào)稅呢
meizi老師
2023 07/24 10:59
你好;? ?買來銷售按13%去開票報(bào)稅的??
84785016
2023 07/24 11:01
老師上面說的即征即退那個(gè)怎么做賬報(bào)稅呢
meizi老師
2023 07/24 11:03
;
一、根據(jù)正常銷售,確認(rèn)收入:
借:銀行存款或應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
二、繳納增值稅時(shí):
1、本月上交本月應(yīng)交的增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
2、本月上交以前期間應(yīng)交未交的增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
貸:銀行存款
三、計(jì)提應(yīng)收的增值稅返還:
借:其他應(yīng)收款
貸:營業(yè)外收入--政府補(bǔ)助
四、收到增值稅返還:
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款
84785016
2023 07/24 11:49
這個(gè)要備案嗎或者特別注意事項(xiàng)嗎
meizi老師
2023 07/24 11:56
你好;? 要備案的;電子稅務(wù)局做備案的
84785016
2023 07/24 15:00
卜老師這里說的12具體什么業(yè)務(wù)呢
meizi老師
2023 07/24 15:02
意思是銷售自產(chǎn)的 綜合利用勞務(wù);這個(gè)是可以申請優(yōu)惠政策的 ;? 還有一個(gè)就是 飛機(jī)維修勞務(wù)也是有優(yōu)惠政策的
84785016
2023 07/24 15:27
兩個(gè)分別怎么開票呢,
meizi老師
2023 07/24 15:45
你好;勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi) ;? 都是按照勞務(wù)大類去開票
84785016
2023 07/24 16:01
是先開票再申請即征即退嗎,這是兩個(gè)特殊的業(yè)務(wù)嗎
84785016
2023 07/24 16:01
也要備案嗎老師
meizi老師
2023 07/24 16:02
你好; 是的;先申請開票; 在去考慮 優(yōu)惠政策的;
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