問(wèn)題已解決

老師,你好,如果是生產(chǎn)電費(fèi)發(fā)票還沒(méi)有收到,本月需要計(jì)提電費(fèi),分錄要怎么做呢,收到費(fèi)用后如果沖正入賬呢

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/24 16:11
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好,借成本費(fèi)用類科目,貸應(yīng)付賬款等。
2023 07/24 16:13
玲老師
2023 07/24 16:13
收到發(fā)票做相反分錄,再做一個(gè)這個(gè)分錄。
84785034
2023 07/24 16:13
不能其他應(yīng)付款嗎
玲老師
2023 07/24 16:18
采購(gòu)商品和服務(wù)沒(méi)有付款,用應(yīng)付賬款。
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