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我們單位出口一批貨物,貿易方式是:貨樣廣告品,出口數量100kg,樣品不收匯,收到國內的進項發(fā)票(但是發(fā)票的數量是300kg,多余部分內銷了,且進項發(fā)票已經抵扣了),請問出口的這批貨物需要確認收入嗎?怎么做分錄?進項發(fā)票抵扣了,賬務要怎么處理?電子稅務局需要操作什么?

84784984| 提问时间:2023 07/24 17:15
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,出口的報關了嗎?
2023 07/24 17:26
郭老師
2023 07/24 17:26
如果報關了的話,需要確認收入,借銷售費用,貸主營業(yè)務收入做這一個 對應的你這個發(fā)票需要紅沖重新開,你選擇退稅勾選。
84784984
2023 07/24 17:29
謝謝老師解答,已經報關了,如果不做退稅勾選,發(fā)票還需要紅沖嗎?內銷的部分已經開票給客戶了
郭老師
2023 07/24 17:32
你好,如果你抵扣的話,你出口的這一部分需要轉內銷的。
郭老師
2023 07/24 17:32
發(fā)票也不用紅沖了。
84784984
2023 07/24 17:34
老師,還有另一個出口的貨樣廣告品,是我們公司買了原料,請加工廠代我們加工后,出口的,同樣也不收匯,請問這個確認收入同上嗎?是否不申請退稅,國稅就不用另外操作什么了?
郭老師
2023 07/24 17:35
你們單位是商貿的還是生產企業(yè),如果是商貿的話,你退不了稅的,你只能外購在出口。
84784984
2023 07/24 17:48
是貿易公司
郭老師
2023 07/24 17:50
那你只能買來銷售才能出口。
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